Добавить в избранное
GPP
GACP

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player






Толкование требований 
международного стандарта ISO 9001

Антон Овсянко 

 Введение

Настоящий документ не дает всеобъемлющей трактовки международного стандарта сертификации систем качества ISO 9001. Его цель - обеспечить читателя вводной методической информацией по созданию системы качества и приведению ее в соответствие с требованиями данного стандарта.

Структура документа соответствует структуре основного содержательного раздела стандарта, в котором по порядку рассматриваются все основные элементы системы качества. Этот раздел в оригинальном тексте стандарта имеет номер 4, поэтому нумерация параграфов настоящих комментариев начинается с номера 4.1.

По каждому из элементов системы качества, описанному в стандарте, дана общая методическая информация и перечислены основные требования, определяющие соответствие системы качества требованиям стандарта. При соблюдении этих требований компания, проходящая сертификационный аудит, имеет высокие шансы успешно пройти проверку и в результате получить международный сертификат ISO9001.

 

 

Когда Вы будете пользоваться этим документом возьмите официальный текст стандарта и раскройте его вместе с Вашей распечаткой. Тогда представленные комментарии станут ясными и позволят лучше понять практическое наполнение требований, предъявляемых к системам качества. Если Вы уже начали работу по созданию и подготовке системы качества к сертификации, вы можете преобразовать данный текст в таблицу и добавить еще один столбец. В этом столбце, вы будете записывать, что сделано и что еще осталось сделать по каждому требованию, для того чтобы привести Вашу систему качества и документацию по ней в соответствие со стандартом ISO 9001.

 

4.1 Ответственность руководства

Руководство компании несет ответственность за качество продукции и обслуживания потребителя и функционирование системы качества. Руководство должно обеспечивать приоритетность вопросов качества в деятельности компании.

 

Требования:

·         Должна быть сформулирована и утверждена политика качества. 4.1.1

·         Должны быть разработаны цели и задачи компании в области качества 4.1.1

·         Должны быть определены ответственность, полномочия и порядок взаимодействия персонала. Это требование может быть реализовано составлением развернутых должностных инструкций по крайней мере для основного управленческого персонала. Разумно составить должностные инструкции для всех сотрудников, деятельность которых может влиять на качество.
Содержание должностных инструкций должно соответствовать действительному распределению обязанностей. При этом обязанности должны распределяться в соответствии с управленческой целесообразностью. 4.1.2.1

·         Работа в по постановке и поддержанию системы качества, а также по управлению качеством вообще должна обеспечиваться необходимыми ресурсами (в т.ч. финансированием, персоналом, оборудованием и т.д.) 4.1.2.2

·         Должен быть назначен представитель руководства по качеству с определенными обязанностями и полномочиями. Обязанности представителя руководства по качеству чаще всего выполняет директор (или заместитель директора по качеству), если в компании имеется такая должность. Однако эту функцию могут выполнять и другие представители топ менеджмента. Эта должность - отличается от должности менеджера по качеству и других должностей, предполагающих выполнение технических функций по внедрению и организации функционирования системы качества.

·         В компании должен быть разработан подход к систематическому и регулярному анализу состояния системы качества и ее соответствия требованиям стандарта. Должна вестись непрерывная работа по совершенствованию системы качества.

 

4.2 Система качества

·         В компании должно существовать описание системы качества, ее назначения, принципов функционирования, структуры и состава

·         В компании должна существовать документация по системе качества включая три уровня регламентирующих документов:

1.       Стратегические документы: Политика качества и Руководство по качеству

2.       Процедуры системы качества и карты процессов

3.       Рабочие инструкции, справочные документы, внешние регламентирующие документы (ГОСТы, ОСТы и проч.)

Кроме того в компании должны быть определены формы для ведения протоколов качества.

Должны быть разработаны процедуры управления системой качества и документацией по системе качества, определяющие порядок разработки, утверждения, внедрения, изменения, отмены, уничтожения документов по системе качества. Должна быть разработана единая система идентификации документации и данных по системе качества.

·         В рамках системы качества должна осуществляться деятельность по планированию качества, включая:

·         разработку целей в области качества

·         разработку и контроль реализации планов и программ качества

·         разработку бюджетов качества

·         и т.д. - с учетом требований a-h

 

4.3 Анализ контракта

Крайне важный раздел. Его цели:

-          обеспечить регистрацию и анализ всех запросов и заказов, поступающих от потребителей,

-          обеспечить правильное понимание требований потребителя и содержания заказа всеми сотрудниками (подразделениями), которые будут причастны к его выполнению,

-          обеспечить уверенность в том, что компания сможет выполнить все требования контракта, заключаемого с потребителем

Требования:

·         Должна быть разработана процедура, регламентирующая порядок анализа запросов, проводимая перед подписанием контракта, а также устанавливающая правила заключения контрактов.

·         Процедуры анализа контракта должны включать порядок внесения и согласования с потребителем изменений в содержание контракта.

·         Должны вестись и храниться записи о выполнении процедуры анализа контракта.

·         При соблюдении всех требований данного параграфа стандарта, компания может организовывать анализ контракта любым удобным ей и предусмотренным разработанными ей процедурами способом.

4.4 Управление проектированием

Пункт "Управление проектированием" включается в систему качества в соответствии с моделью обеспечения качества по стандарту ISO 9001, применяемую в случаях, когда компания осуществляет любые элементы проектирования и разработки изделий, поставляемых потребителю. Версия стандарта ISO9000 2000 года предполагает обязательное описание процедур проектирования и разработки изделий для любой компании.

Требования:

·         Должны быть разработаны процедуры управления проектированием и разработкой изделий

Цели процедур управления проектированием:

-          обеспечить учет всех требований потребителя и иных внешних и внутренних требований к разрабатываемым изделиям,

-          обеспечить фактическое обоснование всех решений в части проектирования и разработки изделий

-          регламентировать формат используемых входных и выходных данных проектирования и их фактическое соответствие действительности.

-          регламентировать порядок проверки и утверждения проектов внутренними и внешними потребителями (Клиентами, подразделениями, которые будут участвовать в реализации проекта)

·         Проект должен проверяться с учетом нормативных требований и с учетом требований потребителей.

·         Проект должен проверяться путем испытаний и анализа разработок.

·         Должен быть определен формат входных и выходных данных (в виде описаний, численных измеримых параметров, чертежей и т.д.). Выходные данные проектирования должны соответствовать входным данным.

·         О вносимых в проект изменениях необходимо уведомлять потребителя.

·         Должны быть определены лица, ответственные за утверждение проекта и вносимых в него изменений. Должно быть установлено четкое распределение ответственности и полномочий между ними.

4.5 Управление документацией и данными

Данный параграф применяется ко всей документации, имеющей отношение к системе качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001, существующим в любой форме (в т.ч. в электронной).

Требования:

·         Последняя утвержденная версия документации по системе качества должна быть доступна сотрудникам предприятия в соответствии с установленными правилами доступа.

·         Должны быть установлены правила разграничения доступа к документации по системе качества. В частности:

·         Руководство по качеству и политика в области качества - открытые документы, доступные и известные всем сотрудникам компании, и предоставляемые внешним агентам по запросу.

·         Процедуры и инструкции, а также другие документы, включенные во 2 и 3 уровень документации, могут быть как открытыми, так и закрытыми, в зависимости от содержания в них коммерческих или промышленных секретов, ноу-хау, патентованных изобретений и тому подобного.

·         Может быть установлено распределение прав доступа к документам второго и третьего уровня среди сотрудников компании и внешних агентов.

·         Должна существовать единая система идентификации документов. Для этого как правило используются системы кодирования документов. Такие системы кодирования разрабатываются на усмотрение компании с учетом структуры документации и других условий и предпочтений.

·         Должен существовать перечень всех документов, относящихся к системе качества, с указанием:

·         названий документов

·         кодов документов

·         должностных лиц, ответственных за их утверждение

·         порядка распространения копий и доступа

·         кода и даты утверждения действующих версий документов

·         Должна существовать действующая версия ("оригинал") документации по системе качества. Обычно она хранится либо в бумажной версии с защитой от несанкционированного копирования (например, цветная печать) или в электронной форме с защитой от изменений (например, в формате .pdf).

·         Должен быть установлен порядок копирования документов по системе качества. Ответственность за изготовление и распространение копий должна быть четко определена.

·         Разумно разработать шаблоны оформления документов, а также методические рекомендации по их составлению.

·         Должны регистрироваться все изменения, вносимые в любые документы, включенные в систему качества.

4.6 Закупки

Параграф стандарта призван снизить вероятность возникновения несоответствий продукции и процессов установленным требованиям по причине некачественной работы поставщиков (субподрядчиков). Он определяет порядок выбора поставщиков, ведения работы с ними, контроля деятельности в части закупок.

Данный параграф касается закупок всех услуг и изделий, используемых в процессе производства и влияющих на качество продукции и услуг компании.

Требования:

·         Должны быть разработаны процедуры, описывающие порядок осуществления и контроля закупок.

·         Закупки должны осуществляться на основе утвержденного перечня одобренных поставщиков.

·         Должны быть установлены критерии отбора и порядок включения поставщиков в этот перечень.

·         Должна вестись статистика по сотрудничеству с каждым из поставщиков, на основе которой должен осуществляться их ранжирование.

·         Должны быть установлены или должны устанавливаться конкретные требования к закупаемым изделиям и услугам, на основе которых должны заключаться контракты с поставщиками. При осуществлении закупок должны быть документированы используемые при этом данные. Эти данные должны быть доведены до поставщиков. Часто используются стандартизированные формы (бланки заказа, журналы заказов и проч.).

·         При необходимости может осуществляться проверка качества (или систем качества) у самих поставщиков.

4.7 Управление продукцией, поставляемой потребителем

Цель - обеспечить надлежащее обращение и обеспечение сохранности продукции, принадлежащей потребителю, используемой компанией в процессе производства. К такой продукции могут относиться: давальческое сырье, технологическая оснастка, оборудование и т.п.

Требования:

·         Должна быть разработана процедура, регламентирующая порядок и контроль обращения и сохранения такой продукции.

·         Необходимо осуществлять входной контроль получаемой от потребителя продукции.

·         Все повреждения, несоответствия и потери, связанные с этой продукцией, должны регистрироваться и доводиться до потребителя.

·         Должны быть определены требования к качеству поставляемой потребителем продукции.

4.8 Идентификация продукции и прослеживаемость

Цель обеспечение идентификации и прослеживаемости продукции по видам, сортам, принадлежности к партии и заказу. Средства идентификации: бирки, ярлыки, отметки, нумерация или другие средства.

Идентификация может быть использована:

-          для поиска причин несоответствий,

-          для определения принадлежности изделий при выполнении заказов,

-          для определения условий и сроков хранения,

-          при погрузочно-разгрузочных работах и хранении и перемещении изделий и материалов

-          и т.д.

Требования:

·         Должна быть разработана процедура обеспечения идентификации и прослеживаемости материалов и продукции.

4.9 Управление процессами

Параграф регламентирует контроль производственных процессов. Под производственными процессами понимаются процессы, связанные с выпуском продукции или непосредственным оказанием услуг (выполнением работ).

Требования:

·         Должны быть разработаны процедуры, описывающие и регламентирующие способ производства. Необходимо также составить рабочие инструкции по тем операциям, где их (инструкций) отсутствие может плохо сказаться на качестве.

·         Планирование производства должно осуществляться в соответствии с установленными процедурами и методиками.

·         Используемое производственное оборудование и технологическая оснастка должны соответствовать выбранной технологии и требованиям качества. При производстве должна обеспечиваться надлежащая рабочая среда.

·         Используемое технологическое оборудование и оснастка должны подвергаться техническому обслуживанию с установленной периодичностью в соответствии установленными требованиями.

·         Должен осуществляться систематический мониторинг и контроль свойств и характеристик продукции и процессов. Обычно - с помощью контроля и испытаний, проводимых работниками.

4.10 Контроль и проведение испытаний

Требования:

·         Должны быть установлены процедуры и инструкции, описывающие порядок и методики:

·         Входного контроля материалов и продукции

·         Контроля продукции в процессе производства

·         Окончательного контроля продукции

·         Должны быть установлены критерии для контроля и отбраковки материалов продукции

·         Должны вестись записи о результатах контроля - в соответствии с установленными формами и требованиями.

4.11 Управление контрольным и измерительным оборудованием.

Требования:

·         Должны быть установлены процедуры поверки и калибровки оборудования, используемого в ходе контроля и испытаний проектов, материалов и продукции.

·         Должен иметься список контрольного и измерительного оборудования с указанием, изготовителя, технических параметров, даты изготовления, дат поверки и калибровки и т.д.

·         О мероприятиях по поверке и калибровке оборудования должны вестись записи.

4.12 Статус контроля и испытаний

Цель параграфа - обеспечить идентификацию статуса прохождения проверок материалами и изделиями в ходе всего производственного процесса. Это необходимо для предотвращения попадания к потребителям непроверенной или несоответствующей продукции. Все материалы и изделия на протяжении технологического цикла должны быть идентифицированы (идентифицируемы) на предмет прохождения ими контроля и испытаний, предусмотренных системой качества. Такая идентификация может быть реализована с помощью: маркировки, сопроводительной документации, размещения продукции в соответствии с установленными правилами и схемами, учета, использования компьютерных систем, позволяющих прослеживать состояние партий и отдельных единиц продукции и т.д.

Требования:

·         Должна действовать система маркировки, ярлыков, бирок, позволяющих идентифицировать статус проверок (проверка пройдена / не пройдена / не проводилась и т.д.)

·         Должны быть определены способы отделения несоответствующей продукции - в частности зоны для ее физического хранения.

·         Идентификация статуса контроля и испытаний должна сохраняться в течение времени необходимого для предотвращения попадания к потребителям непроверенной или несоответствующей продукции.

4.13 Управление несоответствующей продукцией

Цель - предотвращение попадания несоответствующей продукции к потребителям (внешним и/или внутренним). Все элементы системы качества, регламентируемые этим параграфом стандарта должны быть направлены на это.

При выявлении несоответствующей продукции (или материалов) должен проводиться анализ с целью принятия решения о ее дальнейшей судьбе.

Несоответствующая продукция может быть:

- доработана или переделана до соответствия установленным требованиям

- принята после проведения ремонта или устранения отклонений

- понижена в сортности

- использована для другого применения, предъявляющего более низкие требования к качеству

- отбракована и утилизирована (отправлена в отходы)

Требования:

·         Должны быть разработаны процедуры и инструкции, регламентирующие порядок принятия решений о несоответствующей продукции и возможные варианты этих решений.

·         Должны быть установлены ответственность и полномочия должностных лиц в части принятия решений о несоответствующей продукции. (Кто какие решения может принимать, с чьего согласия.)

·         Должны быть определены критерии, используемые при принятии таких решений.

·         Должна быть установлена форма для регистрации выявленных отклонений и решений, принимаемых по дальнейшей судьбе выявленной несоответствующей продукции.

·         Все отклонения от контракта должны регистрироваться и утверждаться в письменной форме.

4.14 Корректирующие и предупреждающие действия

Под корректирующими действиями понимаются действия, направленные на устранение причин выявленных несоответствий материалов, изделий и процессов от установленных системой качества требований.

Предупреждающие действия направлены на устранение факторов, которые могут стать причиной тех или иных несоответствий, которые до сих пор не были выявлены.

По каждому выявленному несоответствию материалов, изделий, процессов должны быть выработаны, проведены и проконтролированы корректирующие или предупреждающие действия.

Требования:

·         Должны быть разработаны процедуры, регламентирующие порядок выработки, осуществления и контроля корректирующих и предупреждающих действий

·         Процессы выработки, осуществления и контроля корректирующих действий должны отражаться соответствующими записями по качеству.

·         Должна существовать система автоматической регистрации возникающих несоответствий в установленных формах, удобных для обработки информации и контроля.

·         Корректирующие действия должны вырабатываться и проводиться по каждому выявленному несоответствию

4.15 Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация и поставка.

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация и поставка рассматриваются как один из важных элементов "Петли качества", коль скоро эти операции влияют на окончательное качество продукции и качество обслуживания потребителей в целом.

Главные цели требований этого параграфа:

- исключить (или минимизировать) возможные повреждения материалов и продукции в ходе осуществления указанных операций

- исключить (или минимизировать) ошибки, допускаемые в ходе выполнения этих операций (отгрузка продукции по неверному адресу, несоблюдение правил хранения или других операций и так далее).

Требования:

·         Должны быть разработаны процедуры и инструкции, регламентирующие порядок осуществления указанных операций, а также контроля и обеспечения качества в ходе их осуществления.

·         Должны быть определены и применяться методы рассматриваемых операций, обеспечивающие сохранность и недопущение повреждения материалов и изделий.

4.17 Внутренние проверки качества

Для контроля и улучшения функционирования системы качества в компании должны проводиться систематические регулярные проверки качества. Обычно каждое подразделение проверяется не реже чем один раз в год. Фактическая частота проверок должна определяться с учетом многих факторов, среди которых:

- наличие проблем с удовлетворением тех или иных требований системы качества,

- наличие жалоб и рекламаций со стороны потребителей по несоответствиям возникающим на тех или иных участках,

- планируемые внешние аудиты системы качества (сертификационной компанией, потребителем и др.)

- планируемые реорганизационные мероприятия и т.п.

Требования:

·         Должны быть разработаны процедуры, регламентирующие порядок и методики проведения внутренних проверок качества.

·         Должен иметься утвержденный график проверок качества с указанием лиц, ответственных за проверку каждого подразделения. Никто из внутренних аудиторов не должен проверять участок работы, за который он сам несет непосредственную ответственность.

·         При проведении проверок должны вестись протоколы с использованием установленных форм.  Все выявленные несоответствия должны фиксироваться с уведомлением ответственных за выработку и проведение корректирующих и предупреждающих действий. Реализацию корректирующих действий по выявленным в ходе внутренних проверок несоответствиям необходимо контролировать.

·         В компании должно достаточно обученных внутренних аудиторов системы качества, обладающих соответствующими сертификатами.

4.18 Подготовка кадров

В компании должен существовать систематический подход к определению потребностей персонала в обучении. Мероприятия по обучению и повышению квалификации персонала, а также их результаты должны планироваться и регистрироваться. Цель - обеспечить соответствие квалификации и компетентности персонала уровню, обеспечивающему качество продукции и обслуживания потребителя.

Требования:

·         Должны проводиться регулярные мероприятия, направленные на выявление потребностей сотрудников в обучении и повышении квалификации. Так или иначе у сотрудников должна быть возможность проинформировать руководство о своих потребностях в этой части.

·         Должны быть разработаны, утверждены и реализовываться планы мероприятий по обучению и повышению квалификации сотрудников

·         Необходимо вести и хранить записи о мероприятиях по обучению и повышению квалификации персонала, а также об их результатах.

4.19 Техническое обслуживание

Требования:

·         Должна быть разработана процедура организации и контроля операций по техническому обслуживанию продукции, поставляемой потребителю после поставки, включая:

·         Монтаж

·         Гарантийное обслуживание

·         Консультирование и обучение по вопросам использования поставленной продукции

И т.п.

·         Должны вестись записи и отчеты об осуществляемом техническому обслуживании

4.20 Статистические методы

Требования:

·         В случае если в компании применяются статистические методы контроля качества и управления качеством, применяемые методы должны быть описаны в соответствующих процедурах и инструкциях.

·         Должны быть разработаны процедуры контроля применения статистических методов управления качеством.

·         Должны быть определены виды и источники используемой при этом статистической информации.

 
      

Составитель: Антон Овсянко
Ведущий консультант по системам качества
Консультационной группы "Воронов и Максимов"
(Санкт-Петербург)
anton_ovsianko@hotmail.com

Исходный документ


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100